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[多选题]

下列有关内部控制的表述,正确的有()

A.内部控制是指被审计单位制定的一系列相关政策、程序和措施

B.若审计人员认为内部控制完全不能预防或发现错误,就应将控制风险定为100%

C.内部控制越有效,控制风险就越低

D.按内部控制的功能,可以分为预防式控制和察觉式控制

E.如果被审计单位内部控制健全有效,审计人员就无需开展实质性审查

答案
BCD
解析:内部控制,是指被审计单位为了维护资产的安全、完整,保证会计信息的真实、可靠,保证其管理或者经营活动的经济性、效率性和效果性并遵守有关法规,而制定和实施相关政策、程序和措施的过程,选项A错误。实质性审查时必须要做的,选项E错误。
更多“下列有关内部控制的表述,正确的有()”相关的问题

第1题

下列有关询问被审计单位内部人员的说法中,错误的是()

A.询问治理层有助于注册会计师了解财务报表编制的环境

B.询问内部审计人员有助于注册会计师了解其针对被审计单位内部控制设计和运行有效性而实施的内部审计程序

C.询问内部法律顾问有助于注册会计师了解有关法律法规的遵循情况

D.询问参与生成、处理或记录复杂或异常交易的员工有助于注册会计师评估管理层对内部审计发现的问题是否采取适当的措施

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第2题

审计人员在了解及评价被审计单位内部控制后,实施符合性测试的范围是()。

A.有重大缺陷的内部控制

B.拟信赖的内部控制

C.对会计报表有重大影响的内部控制

D.并未有效运行的内部控制

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第3题

针对评估的财务报表层次的重大错报风险,注册会计师应当恰当选择拟实施的进一步审计程序的总体应对方案。在下列()情况下,注册会计师选择综合性方案是最恰当的

A.注册会计师认为实施控制测试不符合成本效益原则

B.被审计单位采用高度自动化系统处理和记录重要交易

C.被审计单位存在广泛的管理层凌驾于主要内部控制之上的情况

D.注册会计师发现被审计单位不存在与特定认定相关的内部控制

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第4题

A注册会计师负责对甲公司2011年度的财务报表进行审计,在对甲公司内部控制进行控制测试时,下列审计程序中通常需要与其他审计程序结合使用的是()

A.检查内部控制手册

B.询问相关人员

C.重新执行某项控制

D.分析程序

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第5题

下列有关注册会计师了解内部控制的说法中,错误的是()

A.内部控制为财务报告的可靠性提供合理保证

B.在了解被审计单位的内部控制时,只需关注控制的设计

C.特别风险通常与重大的非常规交易和判断事项有关

D.在某些情况下,了解内部控制后可能识别到仅通过实施实质性程序不能获取充分、适当的审计证据的风险

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第6题

审计计划阶段,注册会计师可以采用以下方法了被审计单位的基本情况()。

A.查阅以往审计资料和行业资料

B.了解内部控制和符合性测试

C.观察被审计单位经营场所和设施

D.询问内部审计人员和管理人员

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第7题

如果审计人员认为内部控制的设计不合理,不能够防止或发现纠正被审计单位认定层次的重大错报,就没有必要再对内部控制运行的有效性进行测试()
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第8题

注册会计师在被审计单位收集的环境证据包括()。

A.被审计单位声明书

B.有关内部控制情况

C.管理人员的素质

D.各种管理条件和管理水平

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第9题

下列有关由第三方保管或控制存货,由于无法在存货盘点现场实施监盘,注册会计师拟实施的替代审计程序中,错误的是()

A.向持有被审计单位存货的第三方函证存货的数量和状况

B.实施或安排其他注册会计师实施对第三方的存货监盘

C.委托被审计单位的内部审计人员直接盘点存货

D.检査与第三方持有的存货相关的文件记录

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第10题

内部控制的健全性评价是指针对被审计单位实行的内部控制本身是否完善所进行的测试与评价。内部控制的健全性测试与评价的方法及步骤?

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第11题

对于年末有大额欠款的顾客,如果函证未回函,此时,应使用的替代审计程序是()。

A.复核被审计年度的主营业务收入

B.重新研究和评价被审计单位应收账款的内部控制制度

C.直接到给顾客处询问

D.审查与销货业务有关的合同、订货单、发票副本、发货单等资料

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