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[单选题]

某公司经理2007年12月取得以下收入:(1)工作单位支付的含税薪水为5000元;(2)在年终,一次性取得的奖金为12000元;(3)年终取得的1年期存款利息为1000元;(4)单位每年要为职工支付养老保险,为其支付的商业养老保险为5000元;(5)该经理是另一公司的股东,这一公司为其购买的10万元小汽车一辆。下列哪一项是该经理在12月共应缴纳的个人所得税()

A.21580元

B.22460元

C.22680元

D.23890元

答案
C、22680元
更多“某公司经理2007年12月取得以下收入:(1)工作单位支付的含税薪水为5000元;(2)在年终,一次性取得的奖金为12000元;(3)年终取得的1年期存款利息为1000元;(4)单位每年要为职工支付养…”相关的问题

第1题

某超市为增值税一般纳税人,2011年6月零售粮食、食用植物油、各种蔬菜和水果取得含税收入50000元,销售酸奶、奶油取得含税收入8000元,销售其他商品取得含税收入240000元,本月购进货物取得增值税专用发票30张,共计税金33000元,已认证;本月购进税控收款机抵扣信息的扫描器具一批,取得普通发票注明价款为5000元。应缴纳的增值税税额为()元

A.8786.4

B.10299.14

C.9789.14

D.8059.9

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第2题

某商业企业为增值税小规模纳税人,2018年6月购进一批货物取得普通发票,共支付价款200000元;经主管税务机关核准,购进税控收款机一台,取得普通发票,支付价款8000元,本月销售货物取得含税价款280000元;提供商品推广服务,取得含税收入30000元。本期应纳增值税为()元。

A.9606.84

B.8691.06

C.7866.73

D.7925.68

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第3题

公民张某是某高校教授,2012年取得以下各项收入:
(1)该企业实行年薪制,张某每月取得工资8000元,12月取得年终效益工资64000元;
(2)4月份出版一本专著,取得稿酬40000元,李某当即拿出10000元通过民政部门捐给灾区;
(3)5月份为B公司进行营销筹划,取得报酬35000元,该公司决定为张某负担个人所得税;
(4)7月份出访美国,在美国举办讲座取得酬金收入
公民张某是某高校教授,2012年取得以下各项收入:

(1)该企业实行年薪制,张某每月取得工资8000元,12月取得年终效益工资64000元;

(2)4月份出版一本专著,取得稿酬40000元,李某当即拿出10000元通过民政部门捐给灾区;

(3)5月份为B公司进行营销筹划,取得报酬35000元,该公司决定为张某负担个人所得税;

(4)7月份出访美国,在美国举办讲座取得酬金收入

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第4题

某企业为一般纳税人,8月取得零售收入不含税收入为12.36万元,则取得的含税销售额为()万元

A.13.97

B.14.47

C.12.98

D.12.95

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第5题

餐费收入是指本单位为顾客提供就餐服务取得的收入(含销项税或增值税)。()
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第6题

中国公民张某2016年12月取得全年一次性奖金36000元,当月另取得工资收入3000元,张某当月应计算缴纳的个人所得税为()元

A.1690

B.2282

C.3445

D.3495

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第7题

某涂料厂为增值税一般纳税人,×月发生如下业务:(1)销售A种涂料450桶,取得含税销售收入2.34万元
某涂料厂为增值税一般纳税人,×月发生如下业务:(1)销售A种涂料450桶,取得含税销售收入2.34万元

某涂料厂为增值税一般纳税人,×月发生如下业务:

(1)销售A种涂料450桶,取得含税销售收入2.34万元,款已送存银行。

(2)购进化工原料,已验收入库,取得专用发票,增值税专用发票注明价款为1万元,税款为0.17万元。

试计算其应纳增值税税额。

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第8题

某人2012年5月取得的收入情况为:取得工资收入1200元;一次性取得劳务报酬收入2000元;应取得股息收入3000元;一次取得稿酬收入8000元。试分析:股息收入应纳的所得税额为()

A.600元

B.420元

C.990元

D.896元

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第9题

2017年12月15日,赵东12月份应发工资为3000元(扣除三险一金后),并得到全年一次性奖金10000元(税前)。则赵东10000元全年一次性奖金税后收入为()。

A.9700元

B.9715元

C.7500元

D.8504元

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第10题

某旅游公司为增值税一般纳税人,2019 年 4 月发生以下业务:(1)取得旅游费收入共计 680 万元,其中向境外旅游公司支付境外旅游费 63.6 万元,向境内其他单位支付旅游交通费 60 万元、住宿费 24 万元、门票费 21 万元、签证费 1.8 万元,支付本单位导游餐饮住宿费共计 2.2 万元,旅游公司选择按照扣除支付给其他单位相关费用后的余额为计税销售额,并开具普通发票(以上金额均含税)。

A.3.30

B.0

C.1.88

D.7.28

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