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[主观题]

国家审计的审计报告经复核后,还必须进行审定。可以根据审计事项的重要程度,分别由不同的机构或人员来审定。这些审定的机构或人员是()

A.审计小组组长

B.审计机关主管领导

C.审计机关审计业务会议

D.本级人民政府

E.上级人民政府

答案
B,C
更多“国家审计的审计报告经复核后,还必须进行审定。可以根据审计事项的重要程度,分别由不同的机构或人员来审定。这些审定的机构或人员是()”相关的问题

第1题

以下不符合审计项目组内部复核要求的是()

A.项目合伙人对助理人员编制的审计工作底稿进行详细复核

B.项目合伙人对重要会计账项的审计、重要审计程序的执行以及审计调整事项进行复核

C.项目合伙人对审计过程中的重大会计问题、重点审计领域及重要审计工作底稿进行复核

D.项目合伙人对项目质量控制复核人员已经复核的事项进行最后把关

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第2题

下列各项中,不属于民间审计程序的是()。

A.接受委托,签订审计业务约定书

B.评价内部控制制度

C.汇总审计工作底稿,出具审计报告

D.审定审计报告,提出处理意见

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第3题

下列关于委托人表述中,正确的是()

A.委托人因使用审计报告不当而造成后果,与审计人员有关,但与审计人员所在的审计机构无关

B.委托人因使用审计报告不当而造成后果,与审计人员无关,但与审计人员所在的审计机构有关

C.委托人因使用审计报告不当而造成后果,与审计人员及其所在的审计机构有关

D.委托人因使用审计报告不当而造成后果,与审计人员及其所在的审计机构无关

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第4题

在对被审计单位2016年度财务报表实施审汁工作时,项目质量控制复核人员要在业务执行过程中的适当阶段及时实施复核,以使重大事项在出具报告前得到满意解决,项目质量控制复核范围的最低要求不包括()

A.对重要性和特别风险作出的判断

B.对实施的控制测试和实质性程序的检查

C.拟出具的审计报告的适当性

D.是否已就存在的意见分歧、其他疑难问题或争议事项进行适当咨询,以及咨询得出的结论

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第5题

下列关于国家审计准则的内容的说法中,正确的包括()

A.审计质量控制和责任,对审计机关和审计人员执行审计业务时应当具备的资格条件和职业要求(包括审计机关聘请外部人员)作出了明确规定

B.审计实施,对审计机关选择审计项目、编制年度审计项目计划和审计工作方案等作出了明确规定

C.审计报告,分别对审计报告的形式和内容、审计报告的编审、专题报告与综合报告、审计结果公布、审计整改检查进行了详细的规定

D.审计质量控制和责任,对我国审计机关应建立的审计质量控制制度进行了详细规定

E.审计计划,对审计机关选择审计项目、编制年度审计项目计划和审计工作方案等作出了明确规定

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第6题

下列关于国家审计、内部审计、社会审计的表述中,正确的有()
A.政府审计监督的范围不包括国有的金融机构和企业事业组织的财务收支

B.国家审计具有法定性、强制性,其目的是对依法应当接受审计的财政收支、财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展

C.内部审计是指由各单位内部设立的审计机构或审计人员对本单位的资产资金的使用效率、经济活动或经营活动的效益等进行的审计监督

D.对法定的政府审计监督对象来讲,其内部审计在相当程度上是国家审计的延伸,目的在于进行经济监督和经济评价,以纠错防弊,改善单位的管理

E.社会审计是指由社会审计服务机构会计师事务所接受委托对反映被审计单位的经济活动和资产质量、经营绩效的财务会计报告的真实、客观和公允性实施的审计,审计机关无权对该社会审计机构出具的相关审计报告进行核查

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第7题

审计具体目标是根据审计总目标和被审单位的认定来确定()
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第8题

注册会计师与政府审计部门如果对同一事项进行审计,最终形成的审计结论可能存在差异。导致差异的最主要原因是()

A.审计的依据不同

B.审计的独立性不同

C.审计的性质不同

D.审计的方式不同

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第9题

国税系统内审部门审计时获取证据的正确方法是()

A.由被审计单位和内部审计人员共同对所有实物资产进行盘点

B.对有关人员进行书面询问

C.对于异常变动项目,必要时追加适当的审计程序

D.在整个审计过程中运用分析性复核的方法

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第10题

被审计单位应当根据()规定的期限和要求,对审计中发现的问题进行整改,并向审计机关报送审计整改报告

A.审计建议

B.审计决定

C.审计评价

D.审计报告

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